税控维护费怎么填报

 时间:2024-10-17 22:46:12

1、这是一张“增值税税控系统技术维护费”的发票,我们根据此发票上的价税合计数在增值税申报时予以抵减。

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2、将发票上列明的价税合计数填列在“增值税申报表”第23行“应纳税额减征额”栏的本月数中。

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3、同时,还需要在“增值税减免税申报明细表”中进行填报。

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4、 在账务中,支付税控维护费时:

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5、 实际抵减增值税税款时:

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6、 期末还需要结转“营业外收入”:

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7、次月,缴纳应缴纳的增值税时:

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