发票冲红账务怎么处理

 时间:2024-10-26 10:03:23

1、第一步,根据业务内容写清楚:“冲红编号66557763的发票”。

发票冲红账务怎么处理

2、第二步,根据业务内容填写借方的科目编号和借方科目“应收账款-ABC公司”及金额。

发票冲红账务怎么处理

3、第三步,根据业务内筒填写贷方编号及科目“应交税费-增值税”及金额。

发票冲红账务怎么处理

4、第四步,写好借贷方后,再填写编制人并交予复核人复核,并写明凭证日期:2021-01-31。

发票冲红账务怎么处理

5、最后完整分录详解,“借:应收账款-ABC公司 贷:应交税费-增值税”。

发票冲红账务怎么处理
  • ca根证书申请的基本注意事项
  • 日光性皮炎症状
  • 工伤保险如何申报,申报流程
  • 香气满满虫草花炖乳鸽子汤
  • 日式豆乳锅的做法
  • 热门搜索
    只是爱要怎么说出口 怎么做鱼丸 老板抽油烟机怎么样 一字眉怎么画 政务信息怎么写 森林防火内容怎么写 独立显卡怎么安装 衣服的拼音怎么写 河蚌怎么养 360路由器怎么样