发票冲红账务怎么处理

 时间:2026-02-12 21:56:10

1、第一步,根据业务内容写清楚:“冲红编号66557763的发票”。

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2、第二步,根据业务内容填写借方的科目编号和借方科目“应收账款-ABC公司”及金额。

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3、第三步,根据业务内筒填写贷方编号及科目“应交税费-增值税”及金额。

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4、第四步,写好借贷方后,再填写编制人并交予复核人复核,并写明凭证日期:2021-01-31。

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5、最后完整分录详解,“借:应收账款-ABC公司  贷:应交税费-增值税”。

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